Учет ГСМ в 1С по топливным картам для юридиче...
-

Учет ГСМ в 1С по топливным картам для юридических лиц

0
3981
27.07.2020 Анна Лисовая

Содержание:

1. Перечислена предоплата поставщику за топливную карту и бензин

2. Учет поступления топливной карты для юридического лица

3. Учет бензина, приобретенного по топливной карте

 

Сегодня мы с Вами разберем тему учета ГСМ в 1С по топливным картам, в частности:


- Перечисление предоплаты поставщику

- Учет поступления топливной карты

- Учет бензина, приобретенного по топливной карте 


1. Перечислена предоплата поставщику за топливную карту и бензин


Для выполнения операции 1.1 "Составление платежного поручения на оплату поставщику за топливную карту и бензин создайте документ "Платежное поручение". В результате проведения документа проводки не формируются. Они формируются документом "Списание с расчетного счета".


Если платежные поручения создаются в программе "Клиент-банк", то в программе "1С:Бухгалтерии 8" создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ "Списание с расчетного счета", который формирует проводки. Документ "Списание с расчетного счета" можно создать вручную или на основании выгрузки из других внешних программ (например, "Клиент-банка").


Создание документа "Платежное поручение":


1. Меню: Банк и касса – Платежные поручения.


2. Кнопка "Создать".


3. По гиперссылке "Повторять платеж?" появляется форма "Повторять платеж", в которой можно установить дату напоминания о следующем платеже и регулярность напоминаний. Эта функция полезна при регулярных платежах, например, за коммунальные услуги, связь, аренду, Интернет и пр. Напоминания отражаются в списке задач бухгалтера на рабочем столе. Из списка задач бухгалтера можно быстро создать новое платежное поручение.


4. Вид операции – 1С "Оплата поставщику".


5. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком. Обратите внимание: чтобы в программе автоматически формировались проводки по НДС, в договоре с поставщиком должен быть установлен флажок "Поставщик по договору предъявляет НДС". Для проверки щелкните по ссылке НДС, чтобы раскрыть свернутые поля.


6. В поле "Статья ДДС" выберите статью "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов".


7. Значение поля "Вид платежа" выбирается из списка "Электронно", "Срочно", "Телеграфом", "Почтой" или "Не указывается". Если платежный документ формируется в электронном виде, то реквизит указывается в виде кода, установленного банком. В форме платежного документа значение реквизита можно выбрать из списка или ввести произвольное (установленное банком) значение вручную.


8. В поле "Очередность платежа" выберите 5.


9.  Введите сумму платежа, ставку НДС, заполните назначение платежа.




10. В поле "Состояние" выберите соответствующее состояние. Щелкните по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета". Открывается документ "Списание с расчетного счета", в котором все поля заполнены по умолчанию из документа-основания. Флажок "Подтверждено выпиской банка" устанавливается, когда получена банковская выписка. При его установке формируются проводки. Если списание денежных средств с расчетного счета еще не произошло, снимите флажок. Тогда при сохранении документа "Списание с расчетного счета" проводки не формируются. Этот флажок устанавливается в момент регистрации банковской выписки.


11. Для вызова печатного бланка платежного поручения используйте кнопку "Платежное поручение".


12. Кнопка "Провести и закрыть".


Для выполнения операции 1.2 "Регистрация оплаты поставщику" в ранее созданном документе Списание с расчетного счета установите флажок "Подтверждено выпиской банка". В результате проведения этого документа сформируются проводки на оплату аванса поставщику.


1. Меню: Банк и касса – Банковские выписки.

2. Откройте документ "Списание с расчетного счета" (не проведен), проверьте и при необходимости измените дату документа.

3. Установите флажок "Подтверждено выпиской банка".

4. Кнопка "Провести".


Также можно ввести документ "Списание с расчетного счета" без привязки к платежному поручению. Для этого создайте новый документ и заполните его реквизиты по аналогии с рассмотренным ранее документом "Платежное поручение".


Формировать выписку банка можно несколькими способами.

Результат проведения документа "Списание с расчетного счета":




В результате проведения документа "Списание с расчетного счета" сформирована проводка по дебету счета 60.02 "Расчеты по авансам выданным" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета", т.к. был перечислен аванс.


Входной НДС по произведенной предоплате поставщику в данном случае не учитываем, т.к. в учетной политике организации установлено не зачитывать НДС с авансов, уплаченных поставщику.  


2. Учет поступления топливной карты для юридического лица


Для выполнения операций: 2.1 "Оприходована топливная карта"; 2.2 "Учтен входной НДС по топливной карте"; 2.3 "Зачет аванса"– создайте документ Поступление (акт, накладная):


1. Меню: Покупки – Поступление (акты, накладные).

2. Кнопка "Поступление".

3. Вид операции документа "Товары (накладная)".

4. В полях "Накладная №" и "от" введите номер и дату документа поступления.

5. В поле "Контрагент" выберите поставщика из справочника "Контрагенты".

6. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком.

7. В поле "Склад" выберите склад.

8. Кнопка "Добавить".


9. В поле "Номенклатура" создайте новую номенклатуру кнопкой . Откроется окно создания нового элемента в справочнике "Номенклатура", в котором укажите наименование топливной карты. В поле "Входит в группу" укажите новую папку в группе "Материалы". Для этого кнопкой "Создать группу" создайте новую папку и назовите ее "Топливные карты".

10. Затем нажмите на гиперссылку "Счета учета номенклатуры", чтобы установить счет учета 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и счет передачи 10.09. Далее кнопка "Записать и закрыть".

11. Выберите в документе созданную номенклатуру, укажите количество, цену и ставку НДС.

12. Кнопка "Провести".




Результат проведения документа "Поступление (акты, накладные)":




Для выполнения операции 2.4 "Принят НДС к вычету" необходимо создать документ Счет-фактура полученный на основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения этого документа сформируются соответствующие проводки.


Создание документа "Счет-фактура полученный":


1. Внизу документа "Поступление (акты, накладные)" заполните поля "Счет-фактура №" и "от" и нажмите кнопку "Зарегистрировать". При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.


2. Щелкните по гиперссылке, чтобы открыть документ Счет-фактура полученный на поступление. Поля документа автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".


3. В поле "Получен" можно изменить дату фактического получения счета-фактуры. Первоначально проставляется дата регистрации документа "Поступление (акт, накладная)".


4. В поле "Документы-основания" указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления можно воспользоваться гиперссылкой "Изменить".


5. Установлен флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок" для отражения НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок".


6. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01 – Полученные товары, работы, услуги" согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.


7. В поле "Способ получения" можно изменить способ. Для этого используйте переключатель "На бумажном носителе" или "В электронном виде".


8. Кнопка "Записать и закрыть".


Результат проведения документа "Счет-фактура полученный". 




Когда топливная карта выдается водителю, ее стоимость учитывается в расходах. Одновременно для обеспечения сохранности карты она учитывается на забалансовом счете МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" и закрепляется за водителем.


Для выполнения операции 2.5 "Учет расходов за топливную карту при передаче карты в эксплуатацию" и 2.6 "Топливная карта принята к забалансовому учету " необходимо на основании ранее проведенного документа "Поступление (акты, накладные)" создать документ "Передача материалов в эксплуатацию" Меню: Покупки – Поступление (акты, накладные).


1.      Поставьте курсор мыши на документ, по которому была оприходована карта.

2.      Нажмите "Создать на основании", выберите "Передача материалов в эксплуатацию".




4. В поле "От" установите дату передачи карты водителю.

5. На закладке "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" укажите количество 1.

6. В поле "Физическое лицо" выберите водителя, которому передается карта.

7. В поле "Способ отражения расходов" нажмите ссылку "Показать все" и выберите в списке способ с нужным счетом расходов (20, 23, 25, 26). Если нет подходящего способа в списке, то добавьте новый кнопкой "Создать". Введите наименование, например, "Расходы на топливные карты", укажите счет затрат и субконто.

8. Кнопка "Записать и закрыть".

9. Если несколько карт выдаются водителям, то кнопкой "Добавить" создайте последующие строки.

10. Кнопка "Провести и закрыть".




В результате проведения документа формируются проводки на учет затрат и по забалансовому счету. 




3. Учет бензина, приобретенного по топливной карте


Поставщик бензина по окончании месяца предоставляет отчет о выбранном топливе, товарную накладную и счет-фактуру. На основании этих документов топливо принимается на учет. Для выполнения операций 3.1 "Принято к учету топливо, отпущенное по топливной карте"; 3.2 "Учтен входной НДС по полученному бензину"; 3.3 "Сумма предоплаты частично зачтена" – создайте документ "Поступление (акт, накладная)". В результате его проведения сформируются соответствующие проводки.


1. Меню: Покупки – Поступление (акт, накладные).

2. Кнопка "Поступление", выбрать "Товары (накладная)".

3. В поле "Накладная №" и "От" введите номер и дату накладной поставщика.

4. Выберите контрагента и договор в одноименных полях.

5. В поле "Склад" укажите склад.

6. Кнопка "Добавить".

7. Выберите номенклатуру. Если нет подходящей, то добавьте новую кнопкой . Укажите наименование и единицу измерения – литры.

8. В поле "Входит в группу"  по ссылке "Показать все" выберите папку "Материалы", раскройте ее плюсиком слева и выберите папку "Бензин". Если такой папки нет, то кнопкой "Создать группу" добавьте новую папку. При этом в ссылке "Счета учета номенклатуры" добавьте счет учета 10.03 "Топливо". Тогда у всей номенклатуры, входящей в эту папку, в документах поступления счет учета будет выбираться автоматически.

9. Нажмите кнопку "Записать и закрыть".

10. Проставьте количество топлива, цену.

11. Кнопка "Провести".

Результат проведения документов "Поступление (акт, накладная)". 




Для выполнения операции 3.4 "Принят НДС к вычету" создайте документ "Счет-фактура полученный" на основании документа "Поступление (акт, накладная)". Документ "Счет-фактура полученный" проводится автоматически при проведении документам "Поступление (акт, накладная)".


Создание документа "Счет-фактура полученный":


1. В нижней части документа "Поступление (акт, накладная)" заполните поля "Счет-фактура №" и "от", нажмите на кнопку "Зарегистрировать". Автоматически создается документ "Счет-фактура полученный" и в документе "Поступление" появляется ссылка на документ "Счет-фактура".


2. Нажмите ссылку, чтобы открыть документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа автоматически заполнены данными из документа "Поступление товаров и услуг".


3. В поле "Получен" можно изменить дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации документа "Поступление товаров и услуг".


4. В поле "Документы-основания" указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления можно воспользоваться гиперссылкой "Изменить".


5. Установлен флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок" для проведения счета-фактуры в книге покупок. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок".


6. В поле "Способ получения" можно изменить способ. Для этого используйте переключатель "На бумажном носителе" или "В электронном виде".


7. Кнопка "Записать и закрыть".

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный". 




Списание документов ГСМ на затраты производится по мере их расходования в фактических объемах. На основании путевых листов за месяц израсходовано 132 литра бензина АИ-95.


Для выполнения операции 4.1 "Стоимость израсходованного бензина учтена в расходах" создайте документ "Требование-накладная" на основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения этого документа сформируются  соответствующие проводки.


Создание документа "Требование-накладная":


1. Меню: Покупки – Поступление (акты, накладные). Также документ "Требование-накладная" можно создать из меню: Склад – Требования-накладные.

2. Поставьте курсор мыши на документ-основание "Поступление (акт, накладная)".

3. Нажмите кнопку "Создать на основании".

4. Выберите "Требование-накладная". Создается и автоматически заполняется новый документ "Требование-накладная".

5. В поле "от" укажите дату списания топлива, последний день месяца.

6. В поле "Склад"  выберите склад, на котором ведется учет топлива.

7. Внесите количество списываемого топлива.


8. Если списание материалов по документу производится на разные счета затрат или по разной аналитике, то можно установить флажок "Счета затрат на закладке "Материалы". В этом случае появляются дополнительные поля для заполнения счетов затрат. Если флажок не установлен, то все материалы списываются на счет затрат, указанный на закладке "Счет затрат".


9. В поле "Счет учета" автоматически проставляется субсчет 10.03 "Топливо".

10. Закладка "Счет затрат" появляется, когда в шапке документа отключен флажок "Счета затрат на закладке "Материалы".

11. В поле "Счет затрат" укажите счет учета расходов.

12. В поле "Статьи затрат" выберите соответствующую статью затрат.

13. Кнопка "Провести".

14. Для печати бланка Требование-накладная по форме М-11 используйте кнопку "Печать".




Результат проведения документа "Требование-накладная"




Вот мы с Вами и детально разобрали как в 1С:БП сделать расчет ГСМ по топливным картам.

 

Есть много моментов, поэтому, если у Вас возникнут вопросы – Вы напишите нам, мы с радостью на них ответим.


Специалист компании «Кодерлайн» 

Анна Лисовая

 

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Забалансовый счет #Запас #Контекстное меню #Параметры запуска #Работа Риелторского Агентства #Сдача отчета #Типовая конфигурация # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # Cправочник номенклатуры # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Виды событий оповещения # Возврат товаров # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заказ клиентов # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Документы продажи # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Задержка зарплаты работодателем # Заказ на перемещение # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Нормативно-правовые документы # Обмен электронными документами # Оплата через банк # Оптовые продажи # Основное ответственное лицо организации # Остаток товара на складе # Отчет # Отчет комиссионера # Передача на комиссию # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчёт зарплаты # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Режим использования модальности # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Табель учёта рабочего времени # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Упрощенная система налогообложения # Установка цен на товары # Форма # Формат Цифровой Маркировки # Форматированное письмо # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Эквайринговый терминал # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С Договоры #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Предприятие #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #API #canonical #com-объекты #Cинтаксис-помощник #Cопроводительных документов #Cправочник БИК #Excel #Excel в 1С #FTP-сервер #GoogleDrive #Googleаккаунт #GUID #HTML #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #Linux #LINUX #Mac OS #MacOS #MS SQL Server #OData #PDF #QR-код #ragent.exe #RDP #RDP #SOAP-протокол #SQL #USB- ключ #WEB #WEB-сервисы 1С #Windows #Word #WS-ссылки #XDTO-объект #XML #XML-обмен #Авансовый платеж #Автоматизированные скидки #Администрирование 1С #Адрес URL описания #Адресная строка #Адресное хранение #Адресный классификатор #Акт сверки расчетов #акты в 1С #Амортизация #Анализ #Анализ данных #Анализ клиентской базы #Анализ контрагента #Анкетирование #Аппаратная часть сервера #Аренда #Аренда помещения #Архивация данных #Аутентификации операционной системы #База XML #База данных #Базовый лимит #Балансовый метод #Балансовый расчет #Банковская выписка #Банковские счета #БД #Безопасность данных #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #Библиотека стандартных подсистем #Бизнес-процесс #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировка данных #Блокировки в 1С #Больничный лист #Бонусная система #Бонусный товар #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская операция #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бухгалтерский и налоговый учет #Бухгалтерский отчет #Бухгалтерский учет #Бухучет #Бюджет #Бюджетирование #Валовая прибыль #Валютная операция #Валютный ресурс #Вариативность модели #Введение ограничений #Ввод данных #Ввод команд #Ввод пароля #Ввод фактических данных #Ввоз товаров #Веб #Веб-сервер #Веб-сервер Apache #Ведение книги продаж #Ведение номенклатуры #Ведение учета резерва #Ведение финансов #Ведомость #Взаимодействие с клиентами #Взаимодействия #Взаимозачет задолженности #Взаиморасчет #Взаиморасчет #Взнос #Вид договора #Вид документов #Вид номенклатуры #Вид отчета #Вид отчетности #Вид тарифа #Вид формы #Вид Характеристики #Виды цен #Вкладка Документы #Вкладка ресурсы #Внедрение #Внедрение ERP #Внесение правок #Внешний вид формы #Внешнюю обработку #Возврат от покупателя #Восстановление данных #Временные разницы #Временные таблицы #Всплывающие ошибки #Выбор каталога #Выбранные файлы #Выгрузка товаров #Вызов процедуры #Выпадающий список #Выписка #Выплата аванса #Выплата отпускных сотруднику #Выплата пособия #Выполнение запроса #Выполнение кода #Выполнение транзакций #ГПХ #График отпусков #ГТД #ГТД по импорту #Данные #Данные сотрудника #Дата #Дата действия договора #Дата документа #Даты выплаты #Движение денежных средств #Движение документа #Движение товаров #Дебиторская задолженность #Декларация по НДС #Денежные средства #Детализация #Диагностика ошибки #Диаграмма #Диаграмма Ганта #Динамическая оперативная память #Динамический набор #Динамический чертеж #Директория сервера #Дистрибутивы программ #Длительность рабочей недели #Доверенность #Договор #Договор с контрагентом #Документ #Документ Заказ клиента #Документ корректировки долга #Документ оприходования #Документ Отпуск #Документ Планирование времени сотрудника #Документ поступления товаров и услуг #Документ1 #Дополнительные реквизиты #Дополнительный оплачиваемый отпуск #Доработка конфигурации #Доступ к файлам #Доход #ЕГАИС #ЕНС #Журнал документов #Журнал записи #Журнал проводок #Журнал регистрации #Журнал транзакций #Журналы #Загрузить Значения #Загрузка данных #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Заказ покупателя #Заказ поставщику #Заказ-наряд #Закладка Торговля #Закрытие месяца #Закрытие сделки #Закрытый период #Закупка товара #Закупочные процедуры #Заменить #Замер времени #Запись регистра сведений #Заполнение данных #Заполнения полей #Запросы 1С #Запуск программы 1С #Запуск сервера #Заработная плата #Зарплата и управление персоналом #Затрата времени #Затраты #Иерархический справочник #Изменение цен #Измерения #Импорт товара #Импортные закупки #Имущество предприятия #Имущество предприятия #Имя пользователя #инвентаризационная опись #Инвентаризация склада #Инвестиции #Индексация #Интеграционный банк-клиент #Интеграция 1С #Интервал dpi #Интерпретатор языка #Интерфейс #Интерфейс пользователя #Информационная база #История пользователя #Источник данных #ИТС ТЕХНО #Кадровое перемещение #Кадровые документы #Кадровые отчеты #Кадровый документ #Кадровый перевод #Кадровый учет #Казначейство #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Календарное планирование #Календарь #Карточка должности #Карточка номенклатуры #Карточка Объекта недвижимости #Карточка сотрудника #Карточка товара #Касса #Касса ККМ #Кассовая книга #Кассовый аппарат #Кассовый документ #Кассовый чек #Качество #Квалификационные надбавки #Классификатор #Классификаторы и курсы валют #Классификаторы и курсы валют #Кластер сервера #Клиент-банк #Клиент-серверная схема #Клиент-серверный режим #Ключи #Книга покупок #Код #Код доступа #Код дохода #Код ошибки #Код ЦМТ #Код языка #Кодировка формата #Команда вызова #Командировка #Командная строка #Комиссионер #Комиссионер #Комиссионное вознаграждение #Компенсация выплат #Компонента #Конвертация #Конвертация данных #Консолидация #Контрагент #Контрагенты #Контроль #Контроль документов #конфигуратор #Конфигурация 1С #Конфигурация 1С ЗУП 3.1 #Конфигурация 1С: ERP #Конфигурация системы 1С #Копирование #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Корректировка базы данных #Корректировка документа #Корректировка поступления #Корректировка расчётов с учредителем #Косвенно-сдельной системе оплаты труда #Косвенные затраты #Коэффициент #Кредиторская задолженность #Криптография данных #Критерии отбора документов #Курс валюты #Курсовые разницы #Левое соединение #Лидирующие нули #Лизинг #Лимит стоимости #Лист нетрудоспособности #Лицензии 1С #Лицензионный договор #Лицензия 1С КОРП #Лицензия 1С ПРОФ #Личные документы #Локальный каталог #Лояльность #Маркетинг #Маркетинговая акция #Маркировка #Маршрут #Маршрут согласования #Маршрутизация сообщений #Массив Номенклатур #Массивы 1С #Массовая регистрация отгулов #Меню #Меню конфигуратора #Меню Отчет #Меню функций #Место хранения #Метаданные #Метод #Метод объекта #Метод устранения ошибки #Метода выборки данных #Методы устранения ошибки #Механизм Анализа Данных в 1С #Механизм записи #Мобилизация #Мобильное приложение #Мобильный клиент #Модальный режим окна #Моделирование #Модель данных #Модернизация #Модуль Диадок #Монитор #Монопольный режим #МРОТ #МСФО #МЧД #Набор параметра #Набор складов #Накопления #Налог на прибыль #Налоги #Налоговая декларация #Налоговый актив #Налоговый мониторинг #Налоговый платеж #Налоговый регистр #Налоговый учет #Написание запроса #Настройка #Настройка данных #Настройка интерфейса #Настройка конфигурации #Настройка оптимизации #Настройка отчета #Настройка панели #Настройка параметров #Настройка подключения #Настройка пользователя #Настройка сервера #Настройка системы #Настройки пользователя по умолчанию #Натуральный доход #Начальная таблица #Начертания шрифта #Начисление доплаты сотруднику #Начисление заработной платы #Начисление зарплаты #Начисление премии #Начисления #Начисления Арендной платы #Начисления и удержания #Начисленный налог #НДС #Неверные данные #Неполное рабочее время #Нетиповая конфигурация #Нетрудоспособность #НМА #Новый Массив #Номенклатура #Номенклатура товара #Номенклатура штрих-кода #Номенклатурный вид #Номер счет-фактуры #Норма времени #Нормативно-справочная информация #НСИ #Нумерация счетов-фактур #Облачный сервис #Обмен #Обмен данными #Обмен информацией #Обмен между базами #Обмен сведениями #Обновления #Оборотно-сальдовая ведомость #Обособленное подразделение #Обработка проведения документов #Обработчик #Общая настройка #Общие ознакомительные рассылки #Объект системы #Объективность информации #Объектная база данных #Окно предупреждения #Окно сообщений #Онлайн-касса #Оперативная аналитика #Оперативный учет #Оператор #Операции в 1С #Операция #Описание задачи #Оплата #Оплата агента #Оплата заявок #Оплата по квитанции #Оплата по окладу #Оплата поставщику #Оплата счетов #Оплата труда #Оповещение #Оповещение по видам события #Оприходование товара #Оптимизация #Оптимизация процесса #Организация #Организация хранения #Ордерная схема #ОС и НМА #Основное окно #Основное средство #Остатки взаиморасчетов #Остатки товаров на складах #Остаток #Остаток на складе #Остаток товара #Отладка #Отложенный чек #Отправка данных #Отпуск #Отчет #Отчет давальцу #Отчет комитенту #Отчет о продажах #Отчетность #Отчетный период #Отчеты в 1С #Оформление документа #Оформление перевода работника #Охрана труда #Оценка задач #Ошибка #Ошибки в расчетах #Панель инструментов #Папка с сертификатом #Параллельный учет #Параметр #Параметр «Количество» #Параметры #Параметры #Параметры запуска #Параметры отбора #Параметры печати #Параметры подключения #Параметры учета #Партнер #Первичный документ #Перевод сотрудника #Передача данных #Передача неисключительных прав #Переменная #Перемещение #Перемещение отчета #Перемещение товара #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Пересортица товара #Пересчет #Переуступка долга #Перечисление денежных средств #Перечисление НДФЛ #Период отбора #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Печатная форма #Печатная форма документа #Печатные формы #Печать ценников #План #План счетов #План-фактная оценка #План-фактный анализ #Планирование #Планирование продажи #Планировать события #Платежная карта #Платёжный агент #Платежный документ #По умолчанию #Погашение обязательств #Подарочный сертификат #Подотчетное средство #Подписант #Подчиненный справочник #Покупка валюты #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Политика учета #Пользователь Администратор #Пользовательские поля #Пользовательский режим #Помощник #Поставщик #Построение графика #Поступление денежных средств #Поступление основных средств #Поступление основных средств #Поступление товара #Потенциальный контрагент #Поток данных #Почтовая настройка #Права доступа #Правила обмена #Правое соединение #предопределенные элементы справочников #Премия #Прием возврата #Прием на работу #Прием сотрудника на работу #Приемка товара #Прикладное решение #Прикладные программы #Принцип работы 1С #Приходная накладная #Приходно-кассовый ордер #Проведение документов #Проведение инвентаризации #Проводки 1С #Проводок документации #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Программный код #Продажа маркированной продукции #Продажа ТМЦ #Продажа товара #Продажи #Продление #Производственный документ #Производственный календарь #Производственный план #Производство #Просмотр #Просроченная задача #Протокол-HTTP #Процедура и функция #Проценты #Процесс #Процесс в организации #Процесс коммуникаций #Процесс обработки #Процесс согласования #Процессы #Пункт «Касса» #Путевой лист #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Рабочее время #Рабочий сервер #Раздел Справочники #Разработка приложений #Расположение ссылки #Расторжение #Расход #Расходная накладная #Расходный кассовый ордер #Расходный ордер #Расходование денежных средств #Расходы по амортизации #Расчет заработной платы #Расчет зарплаты #Расчет надбавки #Расчет НДФЛ #Расчет премии #Расчет с контрагентом #Расчет себестоимости #Расчетные документы #Расчетный лист #Расширение #Расширение конфигурации #Расширение прав доступа #Расширение функционала #Реализация товара #Регистр #Регистр бухгалтерского учета #Регистр бухучета #Регистр данных #Регистрация отчета #Регистры бухгалтерии #Регистры движения документов #Регламентированная отчетность #Регламентированный учет #Регламентное задание #Регламентные операции #Режим #Режим записи #Режим использования модальности #Режим конфигуратор #Режим налогообложения #Режим РИБ #Резерв отпусков #Результат тестирования #Результаты поиска #Реквизит «СпЗнч» #Реструктуризация #Ресурсная спецификация #РИБ #РМК #РМК кассира #РНПТ #Розничная торговля #Рост прибыли #РСБУ #С # #Сбор данных #Сведения для расчета пособия #Сверка данных учёта НДС #Сверка по метаданным #Свойства характеристики номенклатуры #Свойство ячейки таблицы #Сдача в аренду #Сдельный заработок #Сеанс Администратор #Себестоимость #Сегмент #Сегмент номенклатуры #Сервер #Сервер приложений #Серверная процедура #Сервис-деск #Сериализация #Серийное производство #Серийный учет #Серийный учет #Серия номенклатуры #Сетевой ключ защиты #Сетевой ключ защиты #Сетевые структуры системы #СЗВ-СТАЖ #СЗВ-ТД #Синхронизация данных #Система налогообложения #Система программы #Система ЭДО #СКД #Склад #Складские операции #Складские остатки #Складской учет #Служба ИТ #Служба НСИ #Сменный график #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Создание строки #Сопровождение #Состав начислений #Сохранность информации #Спецификация на товар #Списание задолженности #Списание расходов #Список документа #Список документов #список значений 1С #Список начислений #Список номенклатуры #Список прав #Справка по зарплате #Справочник Лиды #Справочник номенклатура #Справочники #Сравнение конфигураций #Средний заработок #Средства бюджета #Срок уплаты #Срочный трудовой договор #Стандартная подсистема #Статус заказа #Статьи расходов #Статья ДДС #Страховая премия #Страховые взносы #Строка «Касса (ККМ)» #Строка массива #СУБД #Сумма взаиморасчетов #Сумма долга #Сумма затрат #Сумма налога #Сумма НДС #Сумма по номиналу #Сумма расхождения #Суточные #Схема отчетности #Счет #Счет на оплату #Счет-фактура #СЭДО #Таблица значений #Табличная часть #Табличная часть обработки #Табличное поле #Таможенные пошлины #Таможенный сбор #Текст модуля #Текстовый формат #Текущая дата #Текущая Строка #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Технологическая платформа 1С #Технологический журнал #Тип данных #Тип договоров #Тип свойства #Тип строки #Типовой механизм #Типы данных ссылки #ТМЦ #Товарная номенклатура #Товарооборот #Толстый клиент #Тонкий клиент #Топология склада #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Требование долга #Трудовая книжка #Трудовой стаж #Убытки #Уведомление #Увольнение #Увольнение сотрудника #Удержание алиментов #Универсальные коллекции #Уникальный идентификатор #Управление изменениями #Управление проектами #Управление рисками #Управление скидками #Управление финансовыми рисками #Управленческий учет #Управленческое взаимодействие #Условие предоставления скидки #Условия труда #УСН #Установка цен номенклатуры #Учет #Учет #Учет взаиморасчетов #Учет времени #Учет денежных средств #Учет зарплаты #Учет затрат #Учет НДС #Учет пеней #Учёт по нескольким организациям #Учет рабочего времени #Учет серий #Учет спецодежды #Учет финансов #Учетная политика #Учетная политика организации #Ущерб #Файл #Файл обмена данными #Файловая база #Файловое хранение #Файлы обмена #Физический ключ #Фиксированный налог #Финансовый результат #Финансовый учет #Форма #Форма ввода #Форма выбора элемента #Форма доверенности #Форма обработки #Форма отчетности #Форма списка документов #Форма файла XML #Формат MicrosoftExcel #Формат даты #Формат потока #Формирование документа #Формирование заказов #Формирование отчета #Формирование отчета #ФСБУ #ФСС #Функционал #Функционал МРМ #Функциональная опция #Функция #Функция поиска #Х-точка #Характеристики Товаров #Хозяйственная операция #Хранение #Хранение информации #Хранение товара #Хранилище настроек #Хранилище файлов #Хранить историю изменений #Цена номенклатуры #Ценовая политика #Ценообразование #Центральный узел #Часовая тарифная ставка #Чат-бот #Чек ККМ #Честный знак #Чтение #Шаблон #Шаблон для документа #Шаблон обновления #Шаблоны документов #Шапка отчета #Шина данных #Шифрование #Штатное расписание #Штрих-код #ЭДО #Эквайринговая операция #Экзамен 1С #Экспорт товаров #Экспортная процедура #Эл. больничный #Электронная передача данных #Электронная подпись #Электронная таблица #Электронная трудовая книжка #электронные подписи #элемент справочника #Элемент языка #Элементы номенклатуры #ЭЛН #Этикетка #ЭЦП #Язык #Язык 1С #Язык программирования #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Детализация платежа Работа с объектами в 1С тип да файлов Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.