Перевыставление комитентом в адрес комиссионе...
-

Перевыставление комитентом в адрес комиссионера счетов-фактур на полученный комиссионером от покупателя аванс в программе 1С: Управление Торговлей

0
420
12.11.2025 Татьяна Пелевина

Содержание:

1.     Перевыставление в 1С

2.     Проблемы и способы их решения  


В программном обеспечении «1С: Управление торговлей» предусмотрена функция перевыставления счетов-фактур комитентом в адрес комиссионера после получения авансового платежа от покупателя. Эта функция является частью системы управления финансовыми потоками, регулируемой агентскими соглашениями, и предполагает выполнение ряда последовательных действий, строго соответствующих установленным методологическим требованиям.


1.     Перевыставление в 1С


Процедура перевыставления счетов-фактур включает следующие этапы:

1.     Формирование отчёта комиссионера о полученных авансах. На закладке «Денежные средства» вводятся данные об авансе на основании отчёта комитенту, что обеспечивает корректное отражение финансовых операций и документальное подтверждение.


2.     Регистрация счетов-фактур на авансовые платежи. В разделе «Регистрация счетов-фактур на аванс» выбирается соответствующая дата, после чего активируется кнопка «Заполнить». Программа автоматически загружает данные из отчёта комиссионера, что упрощает ввод информации и минимизирует риск ошибок.


3.     Создание авансового счёта-фактуры. После нажатия кнопки «Выполнить» формируется авансовый счёт-фактура, что является ключевым этапом в документальном оформлении финансовых обязательств.


4.     Формирование отчёта комиссионера по реализации. Расчёт комиссионного вознаграждения осуществляется аналогично расчёту комиссионера, с возможностью выбора методики расчёта в карточке договора или документе «Отчёт комиссионера». Определяется порядок учёта комиссионного вознаграждения, и вводятся данные о счёте-фактуре от комиссионера.


5.     Заполнение вкладки «Реализация». В верхней части вкладки указываются сведения о покупателе, определённом в отчёте комитенту, а также номер и дата счёта-фактуры, выставленного комиссионером. В нижней части вкладки, на закладке «Услуги», вносятся данные о наименовании и стоимости оказанной услуги.


6.     Отражение зачёта аванса на закладке «Денежные средства», что обеспечивает корректное отражение движения денежных средств и точность бухгалтерского учёта.


7.     Создание выданного счёта-фактуры после проведения документа, что завершает процесс перевыставления счетов-фактур и документально оформляет все финансовые операции.


8.     Принятие к вычету суммы НДС с аванса. Для этого формируется документ «Отражение НДС к вычету» на основании выданного счёта-фактуры на аванс. В документе указывается код вида операции 22 и активируются галочки «Формировать проводки» и «Использовать документ расчёта как счёт-фактуру», что обеспечивает корректное отражение операций по учёту НДС и соответствие законодательным требованиям.  


2.     Проблемы и способы их решения


Несмотря на наличие подробных инструкций, в процессе перевыставления счетов-фактур могут возникнуть следующие проблемы:

1.     Несоответствие статуса счёта-фактуры «Проведён» с фактическим проведением документа. Это может быть вызвано выбором кнопки «Записать» вместо «Провести и закрыть» при формировании счёта-фактуры.


2.     Неправильное указание основания при перевыставлении счетов-фактур. Например, в документе-основании может быть указан счёт-фактура с некорректным номером, что приводит к ошибкам в бухгалтерском учёте.


3.     Невозможность проведения или регистрации выданного счёта-фактуры. Возможной причиной может стать использование устаревших правил регистрации для узлов обмена с бухгалтерской системой, сохраняющихся после обновления программного обеспечения.


4.     Неспособность переноса счёта-фактуры, отмеченного как «Исправление». Это может быть обусловлено установленным в настройках системы запретом на перенос таких счетов-фактур.


Для решения данных проблем рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, обладающему глубокими знаниями в области бухгалтерского учёта и работы с программным обеспечением «1С».


В программе «1С» предусмотрены специализированные инструменты для выявления ошибок при перевыставлении счетов-фактур:

1.     Акт сверки. Этот инструмент используется для проверки взаиморасчётов между контрагентами. Для доступа к отчёту необходимо перейти в раздел «Продажи» — «Расчёты с контрагентами». В настройках можно указать необходимые счета, добавить или удалить ненужные, что позволяет провести сверку как по покупкам, так и по продажам.


2.     1С: Сверка. Этот сервис предназначен для сопоставления данных счетов-фактур с информацией от поставщиков или покупателей. Программа автоматически выявляет расхождения в суммах, датах и номерах счетов-фактур, а также ошибки в реквизитах контрагентов. Результаты сверки отображаются в едином отчёте, что упрощает процесс анализа и исправления ошибок.


3.     Экспресс-проверка ведения учёта. Инструмент направлен на проверку правильности отражения операций, связанных с ведением книги продаж и книги покупок. Он оперативно выявляет распространённые ошибки учёта НДС, что позволяет своевременно внести необходимые корректировки и обеспечить точность бухгалтерского учёта.


Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Татьяна Пелевина

Обсудить статью в Telegram Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Услуги программиста 1С
Получите специалиста
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.