Корректировки по учету НДФЛ в 1С ЗУП
-

Корректировки по учету НДФЛ в 1С ЗУП

0
6611
03.09.2024 Марина Анапольская

Содержание:

1.     Некорректное формирование НДФЛ в конфигурации 1С:ЗУП

2.     Как внести исправления при расчете НДФЛ в 1С:ЗУП


Учет НДФЛ в программе 1С:ЗУП ред. 3.1 происходит при расчете заработной платы сотрудников и исходя из:

• размера зарплаты,

• налоговых вычетов,

• льгот.    


В программе можно настроить различные налоговые ставки, опираясь на действующее законодательство РФ, формировать отчетность по удержанному и уплаченному НДФЛ.


1.     Некорректное формирование НДФЛ в конфигурации 1С:ЗУП


С 2023 года налог на доходы физических лиц рассчитывается на основе фактической даты выплаты заработной платы. Такое изменение может повлечь некорректное начисление налога и неправильные вычеты.


Среди других причин возникновения ошибок:

• Сложный учет ЗП

Проблема с отражением суммы налога в расчетных листках может быть связана с работой сотрудников по совместительству или же с их переходом из одного подразделения компании в другое в течение конкретного месяца.

• Ошибки в ведомости

В ведомости на выплату зарплаты могут отражаться сведения о невыплаченной или некорректно выплаченной зарплате на основе начисленных документов или иных источников финансирования.


Такое происходит, например, если работник находился в неоплачиваемом отпуске или же получает выплаты на детей, что не было своевременно занесено в расчетный лист.   


Если у сотрудника изменились налоговые льготы, размер дохода или другие параметры, влияющие на расчет НДФЛ, необходимо указать соответствующие изменения в его карточке сотрудника.


2.     Как внести исправления при расчете НДФЛ в 1С:ЗУП


Внести поправки можно, используя в программе 1С:ЗУП 3.1 ряд документов:

1. Перерасчет НДФЛ

С его помощью регистрируется перерасчет исчисленного налога (включая предыдущие налоговые периоды), а также происходит движение по взаиморасчетам с работниками организации.


Для формирования данного документа следует зайти в раздел «Налоги и взносы», затем выбрать одноименный пункт.



Налоги и взносы


По кнопке «Создать» открывается форма, где указываются месяц и год, за которые пересчитывается налог.



Перерасчет налога на доходы физических лиц (создание)


Кнопка «Заполнить» позволит выбрать во вкладке «НДФЛ»:

• нужных сотрудников (нажать «Подбор»),

• дату получения дохода,

• подразделение,

• вид дохода (например, оплату труда, натуральный доход, дивиденды и прочее),

• налог по ставкам (от 13% до 35%),

• зачет авансовых платежей по ставкам.



НДФЛ


Вкладка «Корректировки выплаты» заполняется по клику на «Добавить». Здесь отражается ФИО сотрудника, подразделение, где он работает, и налог к зачету, возврату.



Корректировки выплаты


Если после пересчета налог вышел отрицательный, то во вкладке появится отрицательная сумма. Она же будет в зарплатной отчетности под названием «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».


При положительной сумме налога (когда его предстоит доначислить) и при наличии НДФЛ к зачету в счет будущих платежей во вкладке отобразится положительная сумма.


Помимо этого документ имеет отдельную карточку, которая расположена справа от основной формы. В ней содержится информация о вычетах — стандартных, имущественных и личных.



Карточка (Вычеты)


2. Операции учета НДФЛ

Этот документ нужен для ручной корректировки налога. Располагается он также в разделе «Налоги и взносы».



Операция учета НДФЛ


В документе выбирается сотрудник, по которому нужно сделать корректировку, и дата проведения операции.



Операции учета НДФЛ (создание)


Далее поочередно заполняются все вкладки:

• Доходы

Здесь указывается дата получения дохода, его код, вид и сумма, код и сумма вычета, количество детей, налог, исчисленный по дивидендам, и так далее.



Доходы


• Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

Тут нужно вписать дату получения дохода, его вид, сумму, количество зачтенных авансов и прочее.



Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов


• Предоставлено вычетов

• Удержано по всем ставкам

• Перечислено по всем ставкам

• Передано в налоговый орган


Информация в эти вкладки вносится аналогичным образом, только в последней – «Передано в налоговый орган» – потребуется указать еще год, сумму с превышением и дату регистрации ОП в налоговом органе.



Передано в налоговый орган


Любые изменения по учету НДФЛ должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства и бухгалтерскими правилами.


Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Марина Анапольская


Обсудить статью в Telegram Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Услуги программиста 1С
Получите специалиста
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.