Претензии поставщикам и расчеты по претензиям...
-

Претензии поставщикам и расчеты по претензиям в ERP 2.4.

0
19593
01.10.2020 Ирина Зинина

Содержание:

1.       Как отразить претензию поставщику товара?

2.       Акт о расхождениях после поступления 


1.    Как же отразить претензию поставщику товара?


Рассмотрим вопрос претензий поставщикам и расчетов по претензиям в прикладном решении ERP 2.4.


В разделе «CRM и маркетинг» имеется документ «Претензия клиента», а как же отразить претензию поставщику товара?


Основной документ, который фиксирует расхождения в момент после приемки товаров – это «Акт о расхождениях после поступления». Этот документ находится в разделе «Закупки» в 1С ERP.


Но для того, чтобы этот документ появился в разделе «Закупки» необходимо зайти в пункт меню «НСИ и администрирование» и перейти в «Настройки НСИ и разделов». Далее найти пункт «Закупки» и «Документы закупок».


Мы просто ставим флажок в полях «Акты о расхождениях после поступления» и «Акты о расхождениях после возврата поставщикам» в 1С.


Акт может быть сформирован непосредственно на основании документа «Поступление товаров и услуг» или документа «Возврат товаров поставщику».  


2.    Акт о расхождениях после поступления


Рассмотрим документ «Акт о расхождениях после поступления».


Он имеет четыре статуса: «Не согласовано», «Обеспечивается», «Отрабатывается», «Отработано».


Сначала мы формируем Акт в программе ERP и ставим статус «Не согласовано». Открываем закладку «Товары». Отражаем мы будем товары, которые были фактически приняты.


Далее мы фиксируем расхождения, т.е. заполняем поле «Факт».


Документ переводится в статус «Обеспечивается» или «Отрабатывается».

 

Акт о расхождениях после поступления

 

Следующим шагом будет заполнение графы «Как отработать расхождения». И здесь у нас есть выбор:

·    Уменьшить поступление на недопоставленный товар с последующей отменой допоставки;

·         Оформить и ожидать допоставку;

·         Ожидать допоставку без оформления документов;

·         Списать за наш счет;

·         Списать за счет сторонней компании.

 

Как отработать расхождения

 

Далее система предложит оформить документы, соответствующие выбранному сценарию.


По завершении ставим статус «Отработано».


В поле «Комментарии менеджера по расхождениям в строке» мы можем добавить нужный комментарий.


Аналогично оформляется и «Акт о расхождениях после возврата поставщикам».


При оформлении Акта мы должны выбрать вариант компенсации – вернуть денежные средства или оставить аванс.


Все остальные действия выполняются в порядке, аналогичном вышеизложенному.

 

возврата товара поставщикам


 создание акта о расхождениях

 

оформление акта


Специалист компании «Кодерлайн»

Ирина Зинина

 

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Услуги программиста 1С
Получите специалиста
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.