Оплата за третьих лиц – проводки в базовой ве...
-

Оплата за третьих лиц – проводки в базовой версии 1С:Бухгалтерия 8.3

2
43961
08.02.2021 Наталья Крехова

Содержание:

1.       Документы при оплате за третьих лиц у покупателя

2.       Документы при оплате за третьих лиц у продавца


Очень часто бывает, что предприятию требуется произвести оплату третьему лицу за поставленный товар или представленную услугу. Например, такое может случиться, когда организация не имеет возможности провести оплату здесь и сейчас, а потому обращается с этим деликатным вопросам к другой организации.

 

В бухгалтерию поставщик сообщает в письменной форме, что оплату за поставленный товар нужно заплатить другой организации и оформить документы оплаты за третьих лиц.

 

Рассмотрим, как провести процедуру оплаты услуг за третьих лиц в базовой версии 1С:Бухгалтерии 8.3.

 

Для проведения оплаты за третье лицо предназначен документ «Корректировка долга». Отразим данные операции у покупателя и продавца.  

 

1.       Документы при оплате за третьих лиц у покупателя


Рассмотрим на примере. Организации «Комфорт сервис» приобрела товар у поставщика «Монолит» и оприходовала себе на склад. Поставщик ООО «Монолит» попросил оплатить поставленный товар организацию ООО «Азимут».

 

Создадим «Оборотно-сальдовую ведомость» по 60 счету (рис 1.) из раздела «Отчеты».


ОСВ по 60 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис.1 ОСВ по 60 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

По представленному письму перечислим деньги за поставленный товар третьему лицу. Оформим документ по списанию с расчетного счета (рис. 2).

    

 Документ списания с расчетного счета в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис 2. Документ списания с расчетного счета в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Проведем документ, автоматически сформируются проводки оплаты за третьих лиц (рис.3).

 

В платежном поручении на оплату долга за третье лицо необходимо указать, что оплата проводиться им за другое лицо.


Проводки оплаты за третьих лиц

Рис.3 Проводки оплаты за третьих лиц

 

Сформируем «Оборотно-сальдовую ведомость» по счету 60 и увидим дебиторскую задолженность по счету 60.2 (рис.4).


Дебиторская задолженность по счету 60.2 в 1С Бухгалтерия

Рис.4 Дебиторская задолженность по счету 60.2 в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Для зачета дебиторской и кредиторской задолженности воспользуемся документом «Корректировка долга» в меню «Продажи → Расчеты с контрагентами» (рис.5).


Дебиторская задолженность в 1С

Рис.5 Путь к документу «Корректировка долга» в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Заполним документ «Корректировка долга» в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0 (рис.6). Важно правильно определить значения следующих полей:

  • Вид операции — Зачет авансов;
  • Зачесть аванс — Поставщику;
  • В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.

 

Документ Корректировка долга в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис.6 Документ Корректировка долга в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Нажмем кнопку «Заполнить», заполним вкладки «Авансы поставщику (дебиторская задолженность)» и «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)» в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 (рис. 7-8).


Аванс поставщику в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис.7 Аванс поставщику в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

 Аванс поставщику в 1С Бухгалтерия

Рис.8 Задолженность перед третьим лицом в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Данные автоматически заполняться. По кнопке «Добавить» возможно вручную ввести необходимые данные.

 

После проведения документа «Корректировка долга» будут сформированы проводки зачета между счетами 60.01 и 60.02. (рис.9).


Проводки зачета между счетами в 1С Бухгалтерия

Рис.9 Проводки зачета между счетами в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Создадим и проверим обороты в ОСВ по счету 60 (рис.10).

 

ОСВ по 60 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис.10 ОСВ по 60 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0  

 

2.       Документы при оплате за третьих лиц у продавца


Первоначально проверим расчеты по счету 62, сформировав «Оборотно сальдовую ведомость» по 62 счету (Рис.11).


ОСВ по 62 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

Рис.11 ОСВ по 62 счету в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

 

Создадим «Оборотно сальдовую ведомость по счету 60». Аналогично выполним операцию по зачету задолженности, создав документ «Корректировка долга» (рис.12).


Оформление корректировки долга в 1С

Рис.12 Оформление корректировки долга в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0

 

В результате будет произведен зачет задолженности между счетами 60 и 62 в 1С:Бухгалтерии, ред. 3.0 (рис.13).

 

Зачет задолженности между счетами 60 и 62 в 1С

Рис.13 Зачет задолженности между счетами 60 и 62 в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0

   

Специалист компании «Кодерлайн»

Наталья Крехова

 

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

0
Guest
>>Поставщик ООО «Монолит» попросил оплатить поставленный товар организацию ООО «Азимут».
Поставщик попросил, чтобы оплатил Азимут, или чтобы чтобы оплатили в адрес Азимута? Переформулируйте, пожалуйста.
Имя Цитировать 0
0
Guest
А какие проводки у того, кого попросили оплатить?
Имя Цитировать 0
Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Услуги программиста 1С
Получите специалиста
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.