Как оформить акт о расхождениях после приемки...
-

Как оформить акт о расхождениях после приемки в 1С: УНФ

0
2704
31.03.2025 Ольга Чернова

Содержание:



Любой бизнес, работающий с поставщиками, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда фактическое количество или качество поставленных товаров не соответствует данным, указанным в документах. Для таких случаев предусмотрена процедура составления акта о расхождении.


Программа 1С: Управление нашей фирмой (1С: УНФ) позволяет не только фиксировать такие ситуации, но и автоматизировать их учет, обеспечивая прозрачность и упрощение взаимодействия с поставщиками.   


1. Зачем нужен акт о расхождении и как система 1С: УНФ помогает его оформить

 

Акт о расхождении — это официальный документ, который фиксирует несоответствия между поставкой и заказом. Он необходим для:

• Урегулирования споров с поставщиками.

• Корректного учета товаров на складе.

• Приведения отчетности в соответствие с реальными данными.

• Возмещения убытков или замены некондиционного товара.


В программе 1С: Управление нашей фирмой предусмотрены удобные инструменты для создания и учета актов о расхождении. Это позволяет не только фиксировать данные, но и интегрировать их в общую систему учета, включая закупки, складские операции и бухгалтерию.   


2. Как создать документ: Акт о расхождении после приемки в программе 1С: Управление нашей фирмой

 

Для создания акта откроем документ Приходная накладная и создаем на основании документ Акт о расхождении после приемки в программе 1С: Управление нашей фирмой.



Документ Приходная накладная



Акт о расхождении


Документ автоматически заполнится по приходной накладной. Заполняем фактическое количество и проводим документ.



Заполняем фактическое количество


Из акта можно сформировать и распечатать печатную форму в 1С: Предприятие.



Сформировать и распечатать печатную форму в 1С: Предприятие



Печатная форма   


3. Как создать документ: Корректировка поступления в 1С: УНФ

 

Корректировка поступления позволяет внести изменения в ранее зарегистрированные документы закупки в 1С, обеспечивая точность данных и их соответствие реальному состоянию дел. Разберем, как работать с этим инструментом и какие возможности он открывает.


Зачем нужна корректировка поступления?


Основные причины использования корректировки поступления:

• Исправление ошибок. Если в документе поступления указано неверное количество, цена или характеристика товара.

• Изменение условий сделки. Например, поставщик предоставил скидку после поставки или изменил стоимость услуг.

• Учет расхождений. Корректировка применяется при недостаче, браке или замене товара.


Применение этого инструмента гарантирует, что учет в системе остается актуальным, а отчеты — корректными.


Создать корректировку поступления можно на основании приходной накладной в 1С: УНФ или акта о расхождении в 1С. В нашем примере выберем второй вариант.


Создаем на основании акта корректировку поступления.



Корректировка поступления


Документ будет заполнен автоматически.



Документ заполнен автоматически


Создаем корректировочную счет фактуру в 1С: УНФ.



Счет-фактура в 1С: УНФ (полученный)



Счет-фактура в 1С: УНФ (Корректировка)



Корректировочный счет-фактура в 1С: УНФ

     

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ольга Чернова 

Обсудить статью в Telegram Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Услуги программиста 1С
Получите специалиста
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.